2019年5月18日下午,商会监事长高昌浩、监事袁峰代表监事会对商会第一届理事会财务收支情况进行审计。商会执行会长毛玉祥、咨询顾汉松、副秘书长苏娜热情接待监事会一行。
审计现场 执行会长毛玉祥讲话
首先,毛会长和顾咨询介绍了商会第一届理事会的财务收支执行情况:第一届理事会财务收支从2016年1月至2018年12月,根据商会章程和会长办公会议精神,商会秘书处认真对财务收支情况进行了整理和自我检查,促使财务收支情况更加完善。
其二,审计工作开始后,高监事长和袁监事仔细翻阅各年度帐表和记账凭证并随时记录相关数据,通过三个多小时的认真审计后认为:商会秘书处财务人员能够遵守商会财务规章制度和法律法规等各项规定,各种账表手续完备,数字准确,制度较完善,各项收入、支出明细具体,全部材料符合财会要求,经审计没有出现差错及漏帐,第一届理事会财务收支情况真实、有效。
监事会认真审计中 高监事长讲话
最后,高监事长对商会财务管理制度的规范化给予肯定和认可,并建议今后对交通费等方面的发票能当月核对当月报销,监事会每年进行一次财务审计,确保商会财务管理更加完整、准确和规范。