2023年3月15日上午,商会监事长高昌浩、监事袁峰代表监事会对商会第二届理事会财务收支情况进行审计。商会执行秘书长顾汉松、副秘书长苏娜热情接待监事会一行。
首先,顾秘书长介绍了商会第二届理事会的财务收支执行情况:第二届理事会财务收支从2019年1月至2022年12月共4年时间,根据商会章程和商会理事会会议精神,商会秘书处认真对财务收支情况进行了整理和自我检查,促使财务收支情况更加完善。
审计工作开始后,高监事长和袁监事仔细翻阅各年度帐表和记账凭证并随时记录相关数据,通过两个多小时的认真审计后认为:商会秘书处财务人员能够遵守商会财务规章制度、商会章程及相关规章制度,各项报表手续完备,制度较完善,监管有力、得当,各项收入、支出明确具体,全部材料没有遗漏,符合财会要求,经审计没有出现差错及漏帐等问题,建议今后对于交通费等方面能够当月核对,据实报账。今后监事会人员能够每年度依章程相关规定进行财务审计。